关于工会经审组审计报告征求意见稿的回复
尊敬的工会经审组成员:
您好!
首先,感谢贵组在百忙之中对本单位工会财务工作的关注和支持。我们非常重视贵组提出的《工会经审组审计报告征求意见稿》,并已认真组织相关人员进行了详细研读和讨论。现就相关问题提出如下回复意见:
一、关于审计报告中提到的财务管理流程优化建议
我们完全认同贵组提出的财务管理流程优化建议,并将立即着手实施改进措施。具体而言,我们将进一步完善报销审批制度,加强票据审核环节,确保每一笔支出都符合法律法规及工会章程的要求。同时,计划引入电子化办公系统,提高工作效率,减少人为错误。
二、针对专项资金使用情况的说明
针对审计报告中指出的专项资金使用问题,我们已逐一核实相关记录,并确认所有资金均按照预算用途合理使用。为了增强透明度,我们将在今后的工作中定期公开专项资金的使用明细,接受广大会员的监督。
三、其他需要澄清的问题
对于审计报告中提及的其他事项,我们已逐一核对原始凭证及相关文件,并未发现异常情况。如有任何疑问,欢迎随时与我们联系,以便进一步沟通和解释。
最后,再次感谢贵组的专业指导和宝贵意见。我们将以此为契机,不断提升工会财务管理水平,为全体职工提供更加优质的服务。希望在未来能够继续得到贵组的支持与帮助。
此致
敬礼!
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